首頁關於群益 》內部稽核及運作
 
一、稽核室之組織
本公司稽核室係隸屬於董事會,設置總稽核一人,為專任內部稽核主管,綜理公司內部稽核業務,並依公司業務規模編制適當之稽核人員。總稽核視業務需要,調動稽核人員辦理內部稽核工作。

二、稽核工作內容
本公司稽核室訂有內部稽核實施準則,對內部控制制度各項規定與業務流程進行檢查,以衡量現行規定、程序之有效性及遵循程度,並隨時提出改進意見。
督導本公司及各子公司定期自行評估內部控制制度、並彙整內控自評結果,擬具本公司內部控制制度聲明書。
對金融檢查機關、會計師、內部稽核單位所提列檢查意見或查核缺失,及內部控制聲明書所列應加強辦理改善事項,均持續追蹤複查。

三、內部稽核執行
本公司稽核室於每年底擬訂次年度之稽核計畫,依法辦理本公司之各項作業查核。公司稽核人員辦理內部稽核工作,分定期及不定期二類;定期性稽核,由稽核人員依公司年度查核計畫執行,不定期性稽核,由稽核人員依指示或業務需要辦理。